Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 029/2020 - SMA 1001791 04/05/2020 R$ 430,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 029/2020 - SMAS 1001792 04/05/2020 R$ 508,00
ESTA NAF REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR REFERENTE AO CONTRATO 013/2018, NO PERIODO 01/2019 À 04/2020. 1001793 04/05/2020 R$ 1.600,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1001794 04/05/2020 R$ 1.519,15
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE. 1001795 04/05/2020 R$ 66,80
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE. 1001796 04/05/2020 R$ 89,92
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE. 1001797 04/05/2020 R$ 92,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1001798 04/05/2020 R$ 802,81
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1001799 04/05/2020 R$ 1.405,14
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1001800 04/05/2020 R$ 250,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1001801 04/05/2020 R$ 1.652,87
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001802 04/05/2020 R$ 1.731,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DA REDE SMAS DURANTE ENTREGA DE VERDURAS/FRUTAS DO PAA DURANTE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BL 1001803 04/05/2020 R$ 360,30
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DA REDE SMAS DURANTE ENTREGA DE VERDURAS/FRUTAS DO PAA DURANTE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BL 1001804 04/05/2020 R$ 521,11
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DA REDE SMAS DURANTE ENTREGA DE VERDURAS/FRUTAS DO PAA DURANTE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BL 1001805 04/05/2020 R$ 558,99
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DA REDE SMAS DURANTE ENTREGA DE VERDURAS/FRUTAS DO PAA DURANTE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BL 1001806 04/05/2020 R$ 598,00
ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES) 1001807 04/05/2020 R$ 8.750,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PSF'S. 1001808 04/05/2020 R$ 664,80
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PSF'S. 1001809 04/05/2020 R$ 1.348,80
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PSF'S. 1001810 04/05/2020 R$ 930,65
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001811 04/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). 1001812 04/05/2020 R$ 234,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. 1001813 04/05/2020 R$ 600,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER A BLITZ NAS ENTRADAS DA CIDADE COM BARREIRAS SANITARIAS - COVID. 1001814 05/05/2020 R$ 24,75
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR EM PARCERIA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA O COMBATE DO COVID-19. 1001815 05/05/2020 R$ 10.575,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DO PREFEITO ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA. 1001816 05/05/2020 R$ 149,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A VACINAÇÃO NA REGIONAL. COMPROVANTE EM ANEXO. 1001817 05/05/2020 R$ 24,50
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA 1001818 05/05/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1001819 05/05/2020 R$ 250,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1001820 05/05/2020 R$ 390,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001821 05/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE:TAYANE PEREIRA RAMOS 1001822 05/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE:TAYANE PEREIRA RAMOS 1001823 05/05/2020 R$ 26,00
REPOSIÇÃO DE GASTOS (EMERGENCIA) DE VIAGEM Á CIDADE DE MURIAÉ PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: RAQUEL GONÇALVES RODRIGUESCOMPROVANTE EM ANEXO. 1001824 05/05/2020 R$ 197,46
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: DAVI LUCAS RAMOS PASSOS, ALAIDE DA COSTA RAMOS (ACOMPANHANTE 1001825 06/05/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DIONILIA DE SOUZA DUARTE 1001826 06/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DIONILIA DE SOUZA DUARTE 1001827 06/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTES EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: SEBASTIANA RAMOS SILVA E IMACULADA RIBEIRO SILVA. 1001828 06/05/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR COMPUTADOR NA SRS-TEOFILO OTONI PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DA SAÚDE E BUSCAR VACINAS PARA O SETOR DE IMUNIZAÇÃO 1001829 06/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR COMPUTADOR NA SRS-TEOFILO OTONI PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DA SAÚDE E BUSCAR VACINAS PARA O SETOR DE IMUNIZAÇÃO 1001830 06/05/2020 R$ 26,00
REFERENTE A REPASSE DA AIH/FAE DO MÊS DE MAIO DE 2020. 1001831 06/05/2020 R$ 29.145,46
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS 1001832 07/05/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001833 07/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001834 07/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MILHO VERDE PARA BUSCAR MUNICÍPE COM TRANSTORNOS PSICOLOGICOS QUE SE ENCONTRAVA DESAPARECIDO. 1001835 08/05/2020 R$ 250,00
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA 1001836 08/05/2020 R$ 8.945,02
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA 1001837 08/05/2020 R$ 29.967,86
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ALECSANDER RODRIGUES AMARAL 1001838 08/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ALECSANDER RODRIGUES AMARAL 1001839 08/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001840 08/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ORLINDO LUIZ PEREIRA 1001841 08/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:DAVI LUCAS RAMOS PASSOS E ALAIDE DA COSTA (ACOMPANHANTE). 1001842 11/05/2020 R$ 280,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REPAROS NO CRAS 1001843 11/05/2020 R$ 468,10
ESTA NAF REFERE SE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG. 1001844 11/05/2020 R$ 5.042,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA AS ESCOLAS RURAIS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. 1001845 11/05/2020 R$ 183,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1001846 11/05/2020 R$ 182,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARA DE OBRAS 1001847 11/05/2020 R$ 177,65
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. 1001848 11/05/2020 R$ 99,80
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE ARRIMO NA RUA VALDEMAR CAMPOS DA SILVA, BAIRRO FUNCIONARIOS. 1001849 11/05/2020 R$ 1.145,30
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MONTE ALTO 1001850 11/05/2020 R$ 1.940,10
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E CONSTRUÇÃO DE SALAS NA ESCOLA DA COMUNIDADE RIO MANSO (E. M. FELISBINO DUARTE) E DA ESCOLA DA COMUNIDADE MONTE ALTO (E. M. ANTONIO INACIO). 1001851 11/05/2020 R$ 2.217,75
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE ARRIMO NA RUA VALDEMAR CAMPOS DA SILVA, BAIRRO FUNCIONARIOS E NA TRAVESSA BOM JESUS. 1001852 11/05/2020 R$ 1.269,98
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL. 1001853 11/05/2020 R$ 128,10
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERRIAIS DE LIMPEZA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL 1001854 11/05/2020 R$ 68,57
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERRIAIS DE LIMPEZA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL 1001856 11/05/2020 R$ 65,30
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL 1001857 11/05/2020 R$ 153,35
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGACONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HMC ONCOLOGIA.PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA. 1001858 11/05/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: ALESSANDRO RODRIGUES DE JESUS, MARINA LOPES PEREIRA, L 1001859 11/05/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. RELAÇÃO EM ANEXO. 1001860 11/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001861 11/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA E DE CAMPANHA NA REGIONAL. 1001862 12/05/2020 R$ 26,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 10 MIL MUDAS FRUTÍFERAS, COM TRATAMENTO DOS INSUMOS, TERRAS, ESTERCO, PENEIRAÇÃO DE TERRA, LIMPEZA DO LOCAL DOS CANTEIROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. 1001863 12/05/2020 R$ 3.736,02
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: ANA CLAUDIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO, IZAIAS RAMOS (ACOMPANHAN 1001864 12/05/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001865 12/05/2020 R$ 26,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MILHO VERDE PARA BUSCAR MUNICÍPE COM TRANSTORNOS PSICOLOGICOS QUE SE ENCONTRAVA DESAPARECIDO. COMPROVANTE EM ANEXO.OBS: ABASTECIMENTO AMBULANCIA QPC-9088. 1001866 12/05/2020 R$ 120,03
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001867 12/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001868 12/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ROSANGELA LUIZ FERREIRA 1001869 13/05/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001870 13/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAHPACIENTE: TARCIS GOMES JARDIM, TEODORA GOMES (ACOMPANHANTE). 1001871 13/05/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001872 13/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ROSANGELA LUIZ FERREIRA 1001873 13/05/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001874 14/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUCAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CASA DE APOIO.PACIENTE: JOSÉ MARIA FERREIRA 1001875 14/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR CESTAS BÁSICAS DOADAS AO MUNICÍPIO 1001876 14/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE LADAINHA PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO. 1001877 14/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001878 14/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANA ALICE GOMES 1001879 15/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVESACOMPANHANTE: LUCINEIA ALVES 1001880 15/05/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TFD Nº 103/2020. BENEFICIÁRIO: PEDRO RAMOS DOS SANTOS. PROCEDIMENTO MÉDICO: OFTALMOLOGISTA. LOCAL: TEÓFILO OTONI. 1001881 15/05/2020 R$ 750,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001882 15/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001883 15/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: RAISSA PEREIRA DE CARVALHO 1001884 15/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001885 15/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA BUSCAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: NARCISO GOMES E LEIDE GOMES. 1001886 15/05/2020 R$ 702,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RIO DAS OSTRAS/RJ PARA BUSCAR PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ADRIANO PEREIRA. 1001887 15/05/2020 R$ 364,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JUSCELINO KUBITSCHEK.PACIENTE:MARIO FERREIRA SOARES 1001888 15/05/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE. 1001889 18/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001890 18/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001891 18/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001892 18/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001893 18/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA 1001894 18/05/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001895 19/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOÃO GABRIEL MOREIRA GOMES 1001896 19/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LUDMILA SOARES MATOS 1001897 19/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: DAVI LUCAS RAMOS PASSOS, ALAIDE DA COSTA (ACOMPANHANTE) 1001898 19/05/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JUSCELINO KUBITSCHEK.PACIENTE:MARIO FERREIRA SOARES 1001899 19/05/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE DISPENSA AMBIENTAL PARA REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 27808. SEMAD/MG. 1001900 19/05/2020 R$ 44,54
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001901 19/05/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART Nº 14202000000006032522 1001902 19/05/2020 R$ 88,78
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001903 19/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001904 19/05/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 1001905 12/05/2020 R$ 611,38
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A BLITZ NAS ENTRADAS DA CIDADE COM BARREIRAS SANITARIAS - COVID. 1001906 20/05/2020 R$ 1.072,05
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM O GRUPO MELHOR IDADE, CRAS. DURANTE O PERIODO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES D 1001907 20/05/2020 R$ 159,60
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM O GRUPO MELHOR IDADE, CRAS. DURANTE O PERIODO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES D 1001908 20/05/2020 R$ 53,89
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM O GRUPO MELHOR IDADE, CRAS. DURANTE O PERIODO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES D 1001909 20/05/2020 R$ 41,80
ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNÍCIPIO. 1001910 20/05/2020 R$ 37.500,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA ATENDER AOS MOTORISTAS DURENTE CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. 1001911 20/05/2020 R$ 37,20
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A S. M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1001912 20/05/2020 R$ 336,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.PACIENTE: JOÃO PEDRO PEREIRA E ELIZABETE PEREIRA DA SILVA 1001915 21/05/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001916 21/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA 1001917 21/05/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: IZABEL VENCESLAU DOS SANTOS 1001918 21/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS, PAULO PEREIRA DOS SANTOS (ACOMPANHANTE) 1001919 21/05/2020 R$ 280,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CÍVIL (RES-MG-3132305-20200131-01), CONFORME PORTARIA Nº 588 DE 18/03/2020. 1001920 22/05/2020 R$ 1.696,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CÍVIL (RES-MG-3132305-20200131-01), CONFORME PORTARIA Nº 588 DE 18/03/2020. 1001921 22/05/2020 R$ 31.520,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001922 22/05/2020 R$ 144,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001923 22/05/2020 R$ 61,10
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TEOFILO OTONI PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LAIARA FERNANDES DE JESUS 1001924 22/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LAIARA FERNANDES DE JESUS 1001925 22/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: VILMA RAMOS PEREIRA 1001926 22/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: VILMA RAMOS PEREIRA 1001927 22/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001928 22/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001929 22/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001930 22/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001931 22/05/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 108/2020. BENEFICIÁRIA: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS. PROCEDIMENTO MÉDICO: PTE/CT, EM BH/MG. 1001933 22/05/2020 R$ 4.100,00
ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 1001934 25/05/2020 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA.CONFORME NAF 551. 1001935 25/05/2020 R$ 51.411,99
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ELIANE TAVARES MORAIS. 1001936 25/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: RAISSA PEREIRA CARVALHO 1001937 25/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: RAISSA PEREIRA CARVALHO 1001938 25/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001939 25/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001940 25/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DO SR. ANDRÉ ALMEIDA. 1001941 25/05/2020 R$ 26,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001942 25/05/2020 R$ 11.500,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001943 25/05/2020 R$ 4.800,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001944 25/05/2020 R$ 4.428,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001945 25/05/2020 R$ 5.019,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001946 25/05/2020 R$ 24.714,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001947 25/05/2020 R$ 7.178,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001948 25/05/2020 R$ 1.254,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001949 25/05/2020 R$ 19.396,43
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001950 25/05/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001951 25/05/2020 R$ 3.184,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001952 25/05/2020 R$ 1.639,59
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001953 25/05/2020 R$ 3.236,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001954 25/05/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001955 25/05/2020 R$ 3.358,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001956 25/05/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001957 25/05/2020 R$ 6.508,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001958 25/05/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001959 25/05/2020 R$ 3.346,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001960 25/05/2020 R$ 4.656,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001961 25/05/2020 R$ 3.358,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001962 25/05/2020 R$ 22.580,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001963 25/05/2020 R$ 19.696,64
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001964 25/05/2020 R$ 5.400,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001965 25/05/2020 R$ 1.393,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001966 25/05/2020 R$ 5.476,30
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001967 25/05/2020 R$ 606,21
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001968 25/05/2020 R$ 7.265,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001969 25/05/2020 R$ 1.705,17
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001970 25/05/2020 R$ 8.718,62
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001971 25/05/2020 R$ 3.099,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001972 25/05/2020 R$ 1.254,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001973 25/05/2020 R$ 6.741,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001974 25/05/2020 R$ 50.572,90
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001975 25/05/2020 R$ 53.865,48
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001976 25/05/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001977 25/05/2020 R$ 7.271,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001978 25/05/2020 R$ 11.925,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001979 25/05/2020 R$ 8.286,59
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001980 25/05/2020 R$ 6.587,43
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001981 25/05/2020 R$ 77.107,32
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001982 25/05/2020 R$ 19.119,02
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001983 25/05/2020 R$ 33.506,66
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001984 25/05/2020 R$ 28.096,65
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001985 25/05/2020 R$ 1.445,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001986 25/05/2020 R$ 1.311,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001987 25/05/2020 R$ 5.199,76
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001988 25/05/2020 R$ 31.345,99
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001989 25/05/2020 R$ 37.772,30
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001990 25/05/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001991 25/05/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001992 25/05/2020 R$ 5.852,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001993 25/05/2020 R$ 15.370,89
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001994 25/05/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001995 25/05/2020 R$ 1.847,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001996 25/05/2020 R$ 3.205,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001997 25/05/2020 R$ 5.959,91
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001998 25/05/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001999 25/05/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002000 25/05/2020 R$ 1.754,36
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002001 25/05/2020 R$ 15.231,01
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002002 25/05/2020 R$ 3.605,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002003 25/05/2020 R$ 122.864,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002004 25/05/2020 R$ 119.199,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002005 25/05/2020 R$ 134.202,42
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002006 25/05/2020 R$ 9.748,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002007 25/05/2020 R$ 3.866,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002008 25/05/2020 R$ 3.515,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002009 25/05/2020 R$ 30.163,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002010 25/05/2020 R$ 7.455,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002011 25/05/2020 R$ 17.088,33
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002012 25/05/2020 R$ 20.004,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002013 25/05/2020 R$ 31.359,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002014 25/05/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002015 25/05/2020 R$ 4.785,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002016 25/05/2020 R$ 3.552,45
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002017 25/05/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002018 25/05/2020 R$ 2.789,26
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002019 25/05/2020 R$ 1.645,65
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002020 25/05/2020 R$ 6.384,25
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002021 25/05/2020 R$ 733,45
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002022 25/05/2020 R$ 3.026,07
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002023 25/05/2020 R$ 1.750,53
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002024 25/05/2020 R$ 9.036,15
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002025 25/05/2020 R$ 98,90
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002026 25/05/2020 R$ 507,77
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002027 25/05/2020 R$ 3.067,79
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002028 25/05/2020 R$ 238,72
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002029 25/05/2020 R$ 1.338,69
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002030 25/05/2020 R$ 17.954,31
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002031 25/05/2020 R$ 2.250,25
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002032 25/05/2020 R$ 1.432,46
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002033 25/05/2020 R$ 31.603,52
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002034 25/05/2020 R$ 16.787,86
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002035 25/05/2020 R$ 2.991,86
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002036 25/05/2020 R$ 29.269,17
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002037 25/05/2020 R$ 57.764,12
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002038 25/05/2020 R$ 6.587,66
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002039 25/05/2020 R$ 5.360,37
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002040 25/05/2020 R$ 9.144,86
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002041 25/05/2020 R$ 620,68
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002042 25/05/2020 R$ 456,72
REFERENTE A INSS AUTÔNOMO PATRONAL - COMPETÊNCIA 05/2020. 1002043 25/05/2020 R$ 3.315,20
REFERENTE A INSS AUTÔNOMO SEGURADO - COMPETÊNCIA 05/2020. 1002044 25/05/2020 R$ 1.823,36
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BOX PARA O BANHEIRO MASCULINO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 1002047 25/05/2020 R$ 472,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1002048 26/05/2020 R$ 124,73
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1002049 26/05/2020 R$ 59,20
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1002050 26/05/2020 R$ 274,45
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1002051 28/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVA VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE ÓLEO) 1002052 28/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE LOURDES VIEIRA GOMES 1002053 28/05/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA BUSCAR MATERIAIS PARA O SR. DURVALINO PINHEIRO. 1002054 28/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: DAVI LUCAS RAMOS DE PASSOS E ALAIDE DA COSTA (ACOMPANHANTE) 1002055 28/05/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE PARA A CASA DE APOIOPACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO E LEANDRA APARECIDA PEREIRA SANTIAGO (ACOMPANHANTE) 1002056 28/05/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE 1002057 28/05/2020 R$ 78,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002058 29/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA BUSCAR PACIENTE PARA A CASA DE APOIOPACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO E LEANDRA APARECIDA PEREIRA SANTIAGO (ACOMPANHANTE) 1002059 29/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002060 29/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002061 29/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002062 29/05/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: STHEPHANY FERREIRA DE SOUZA E AUDELI FREEIRA (ACOMPANHANTE) 1002063 29/05/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS 1002064 29/05/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVESACOMPANHANTE: LUCINEIA ALVES 1002065 29/05/2020 R$ 280,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DE DRYWAL PARA ATENDER AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 7.894 DE 25/11/2016 DA POLICIA CIVIL. 1002066 29/05/2020 R$ 1.264,40
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DE DRYWAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PAROCINIO DEVIDO AO COVID 19. 1002067 29/05/2020 R$ 3.248,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE MONTE ALTO 1002068 29/05/2020 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONFORME OFÍCIO 031/2020/SMAS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002843 20/05/2020 R$ 241,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONFORME OFÍCIO 031/2020/SMAS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002844 20/05/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002845 04/05/2020 R$ 3.042,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1002846 04/05/2020 R$ 2.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002847 04/05/2020 R$ 4.259,50