Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ADVALDO MARTINS VIEIRA 1003192 01/09/2020 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1003193 01/09/2020 R$ 1.500,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: MARIA JOSÉ FARIAS 1003194 02/09/2020 R$ 702,00
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003195 02/09/2020 R$ 2.840,20
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). 1003196 02/09/2020 R$ 546,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. PACIENTES: MARIA JOSÉ SOUZA ALVES. COMPROVANTE ANEXOOBS: CARRO: GOL PLACA: RFH 1003197 02/09/2020 R$ 422,69
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: GUSTAVO HENRIQUE GOMES PEREIRA E ACOMPANHANTE. 1003198 02/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: SILVANA ALVES DIAS E ACOMPANHANTE 1003199 02/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES E ACOMPANHANTE 1003200 02/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: JOÃO LUCIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE 1003201 02/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1003202 02/09/2020 R$ 125,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A JOSÉ LUCIO RODRIGUES DE SOUSA. 1003203 02/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003204 02/09/2020 R$ 26,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: THALES RODRIGUES SOARES. COMPROVANTE EM ANEXO.OBS: CARRO: FOX CONNECT 1003205 02/09/2020 R$ 184,03
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. PACIENTE: JOÃO LUCIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE. COMPROVANTE ANEXO. 1003206 02/09/2020 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1003207 02/09/2020 R$ 390,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO. 1003208 02/09/2020 R$ 65,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS, QOU-6452, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR 1003209 01/09/2020 R$ 1.128,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1003210 02/09/2020 R$ 2.171,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO 1003212 02/09/2020 R$ 1.369,44
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). 1003213 02/09/2020 R$ 546,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003214 03/09/2020 R$ 23.049,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003215 03/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003216 03/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003217 03/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PEÇAS DA PATROL CASE. 1003218 03/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PEÇAS DA PATROL CASE. 1003219 03/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA 1003220 04/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: TIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO 1003221 04/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: TIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO 1003222 04/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. 1003223 04/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003224 04/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003225 04/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003226 04/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ANGELINA BATISTA SILVA 1003227 04/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ANGELINA BATISTA SILVA 1003228 04/09/2020 R$ 500,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003229 04/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: CLAUDIO FERREIRA ALVES 1003230 04/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: VANDERLUCIA MARTINS SOUZA 1003231 04/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003232 04/09/2020 R$ 26,00
REFERENTE A REPASSE AIH/FAE DO MÊS 09/2020. 1003233 04/09/2020 R$ 29.145,46
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: WESLEY FERREIRA DOS SANTOS 1003234 08/09/2020 R$ 26,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICPAIS NO CÓRREGO DE BOA SORTE. 1003235 08/09/2020 R$ 1.520,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: WESLEY FERREIRA DOS SANTOS 1003236 08/09/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADAS DE MARGENS DE ESTRADAS NO CÓRREGO BOA SORTE E CÓRREGO VASSOURAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ - MG. 1003237 08/09/2020 R$ 664,77
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DA ESTRADA MUNICIPAL NO CÓRREGO SANTA ROSA I. 1003238 08/09/2020 R$ 1.310,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003239 08/09/2020 R$ 1.600,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU - T. ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIG~ENCIA PARA 28/02/2021 CT 1052348-66. 1003240 08/09/2020 R$ 60,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO AGU - T. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 28/02/2021 CT 1052279-99. 1003241 08/09/2020 R$ 60,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: PAULA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS 1003242 08/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003243 08/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003244 08/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003245 08/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003246 08/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003247 09/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003248 09/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003249 09/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003250 09/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR EQUIPAMENTO (MACA) DA AMBULANCIA. 1003251 09/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE BITTENCOURT 1003252 09/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE BITTENCOURT 1003253 09/09/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS 1003254 09/09/2020 R$ 1.205,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: VANDERLUCIA MARTINS SOUZA 1003255 10/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003256 10/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003257 10/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO. 1003258 10/09/2020 R$ 65,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA RECURSO VIA PNAE. 1003259 10/09/2020 R$ 1.801,35
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A AGRICULTURA (MERCADO MUNICIPAL). 1003260 10/09/2020 R$ 830,08
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO MUNICIPAL). 1003261 10/09/2020 R$ 836,97
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003262 10/09/2020 R$ 6.733,40
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. 1003263 10/09/2020 R$ 520,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO SUBTERRÂNEA DO ESTADIO MUNICIPAL. 1003264 11/09/2020 R$ 3.580,92
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AGRICULTURA (POSTO DE IDENTIFICAÇÃO). 1003265 11/09/2020 R$ 288,98
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AGRICULTURA (POSTO DE IDENTIFICAÇÃO). 1003266 11/09/2020 R$ 449,85
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA AGRICULTURA . 1003267 11/09/2020 R$ 284,18
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AGRICULTURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA). 1003268 11/09/2020 R$ 735,18
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DE VERDURAS DO PAA CONFORME INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1003269 11/09/2020 R$ 950,00
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. 1003271 11/09/2020 R$ 27.533,76
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003272 11/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA 1003273 11/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANTONIO RAMOS DE SÁ 1003274 11/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003275 11/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003276 11/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GERALDO FEITOSA. 1003277 11/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003278 11/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARCOS BATISTA DOS SANTOS 1003279 11/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: EVANDRA LUCINDA DA CUNHA 1003280 11/09/2020 R$ 280,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA. 1003281 14/09/2020 R$ 29.268,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003282 14/09/2020 R$ 1.381,22
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003283 14/09/2020 R$ 71,76
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003284 14/09/2020 R$ 301,56
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003285 14/09/2020 R$ 120,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ANITA DE SOUZA JESUS 1003286 14/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: GERALDO PEREIRA DA CRUZ 1003287 14/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003288 14/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003289 14/09/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. 1003290 15/09/2020 R$ 492,25
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. 1003291 15/09/2020 R$ 101,72
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. 1003292 15/09/2020 R$ 203,14
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. 1003293 15/09/2020 R$ 64,57
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. 1003294 15/09/2020 R$ 30,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003295 15/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: CLEIDIANA SOUZA SILVA 1003296 15/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: CLEIDIANA SOUZA SILVA 1003297 15/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. 1003298 15/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA MEDICA.PACIENTE: GERALDO PEREIRA DA CRUZ 1003299 15/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1003300 15/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA ELZA SOARES 1003301 15/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: YAN PEREIRA BORGES 1003302 15/09/2020 R$ 280,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1003303 16/09/2020 R$ 174,80
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003304 16/09/2020 R$ 14,70
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003305 16/09/2020 R$ 38,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COBID 19. 1003306 16/09/2020 R$ 213,14
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003307 16/09/2020 R$ 112,50
A PRESENTE NSF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO). 1003308 16/09/2020 R$ 145,60
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO). 1003309 16/09/2020 R$ 225,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE FATIMA GOMES SOUZA 1003310 16/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE FATIMA GOMES SOUZA 1003311 16/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003312 16/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DILMA MARIA RODRIGUES AMARAL 1003313 16/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003314 16/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003315 16/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003316 16/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: EDESON BORGES 1003317 16/09/2020 R$ 280,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. PACIENTE: MARCOS BATISTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE. COMPROVANTE ANEXO. 1003318 16/09/2020 R$ 125,04
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA 1003319 17/09/2020 R$ 34.316,63
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DANIEL RAMOS DOS SANTOS 1003320 17/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.PACIENTE: ANDRINE CAIRES SOUZA 1003321 17/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: WALLACE SOARES GOMES. 1003322 17/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1003323 17/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS NA REGIONAL 1003324 17/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003325 17/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: TIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO 1003326 17/09/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. 1003327 17/09/2020 R$ 1.507,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. 1003328 17/09/2020 R$ 1.507,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003329 17/09/2020 R$ 1.197,17
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA). 1003330 17/09/2020 R$ 256,19
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDAS DA SAÚDE (FISIOTERAPIA). 1003331 17/09/2020 R$ 1.539,54
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE (FISIOTERAPIA). 1003332 17/09/2020 R$ 518,75
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA). 1003333 17/09/2020 R$ 535,60
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA). 1003334 17/09/2020 R$ 1.092,60
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA). 1003335 17/09/2020 R$ 124,83
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA). 1003336 17/09/2020 R$ 68,64
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE. 1003337 17/09/2020 R$ 583,59
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CORDENAÇÃO DE SAÚDE. 1003338 17/09/2020 R$ 94,45
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CORDENAÇÃO DE SAÚDE. 1003339 17/09/2020 R$ 557,40
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CORDENAÇÃO DE SAÚDE. 1003340 17/09/2020 R$ 54,76
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CORDENAÇÃO DE SAÚDE. 1003341 17/09/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. 1003342 17/09/2020 R$ 80.609,63
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EPIS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS E COMUNIDADE ESCOLAR NA ENTREGA DOS PETS (MATERIAL DE ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS) E KITS DE ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPA 1003343 18/09/2020 R$ 551,90
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ENTREGA DO MATERIAL DE ESTUDO (PETS) ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. 1003344 18/09/2020 R$ 409,44
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS REUNIÕES PEDAGÓGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS DIRETORES NA ENTREGA DOS PETS (PLANO DE ESTUDO TUTORADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS ESCOLAS RURA 1003345 18/09/2020 R$ 370,80
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA GARAGEM MUNICIPAL. 1003346 18/09/2020 R$ 120,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA GARAGEM MUNICIPAL. 1003347 18/09/2020 R$ 179,85
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DA GARAGEM MUNICIPAL. 1003348 18/09/2020 R$ 302,66
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1003349 18/09/2020 R$ 232,71
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. 1003350 18/09/2020 R$ 165,67
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CORDENAÇÃO DE SAUDE. 1003351 18/09/2020 R$ 79,90
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003352 18/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003353 18/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003354 18/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003355 18/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA ELZA SOARES 1003356 18/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAÇAO DE SAQUE DO PBF JUNTO A CAIXA ECOMONICA FEDERAL 1003357 18/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR GESTORA E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAÇAO DE SAQUE DO PBF JUNTO A CAIXA ECOMONICA FEDERAL 1003358 18/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA JOSÉ MENDES DE ARAÚJO LISBOA 1003359 18/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA JOSÉ MENDES DE ARAÚJO LISBOA 1003360 18/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JAQUELINE OLIVEIRA GOMES 1003361 18/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JAQUELINE OLIVEIRA GOMES 1003362 18/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVES 1003363 18/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA JOSÉ MENDES DE ARAÚJO LISBOA 1003364 18/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA JOSÉ MENDES DE ARAÚJO LISBOA 1003365 18/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ANTONIO FLAVIO CARDOSO 1003366 18/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003367 18/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO PARA TRATAR DE SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003368 18/09/2020 R$ 1.400,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BRASILIA PARA LEVAR O PREFEITO PARA DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO PARA TRATAR DE SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003369 18/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BRASILIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO PARA TRATAR DE SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003370 18/09/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. 1003371 18/09/2020 R$ 1.500,00
REFERENTE A ART DE OBRA OU SERVIÇO DE Nº 14202000000006295616. 1003372 21/09/2020 R$ 88,78
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. 1003373 21/09/2020 R$ 2.623,07
A PRESENTE NAFA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENÉFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. 1003374 21/09/2020 R$ 33,24
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CSD ÚNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. 1003375 21/09/2020 R$ 190,44
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/SCFV DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 1003376 21/09/2020 R$ 286,21
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/SCFV DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PRESTAÇÃO SOCIA 1003377 21/09/2020 R$ 64,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003378 21/09/2020 R$ 664,39
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR LEMBRANCINHAS PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS. 1003379 21/09/2020 R$ 127,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF/CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1003380 21/09/2020 R$ 105,32
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PAR 1003381 21/09/2020 R$ 245,68
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA PREPARAR/ SERVIR ALMOÇO DURANTE A ENTREGA DE VERDURAS DO PAA DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BA 1003382 21/09/2020 R$ 181,40
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR ALMOÇO DURANTE A ENTREGA DE VERDURAS DO PAA DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASIC 1003383 21/09/2020 R$ 452,64
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL/LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003384 21/09/2020 R$ 73,53
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOSLESCENTE ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003385 21/09/2020 R$ 2.261,40
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003386 21/09/2020 R$ 308,18
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF 1003387 21/09/2020 R$ 200,63
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. 1003388 21/09/2020 R$ 223,25
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA PREPARAR/SERVIR ALMOÇO DURANTE A ENTREGA DE VERDURAS DO PAA DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASI 1003389 21/09/2020 R$ 39,90
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA PREPARAR/SERVIR ALMOÇO DURANTE A ENTREGA DE VERDURAS DO PAA DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASI 1003390 21/09/2020 R$ 323,71
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR ALMOÇO DURANTE A ENTREGA DE VERDURAS DO PAA DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASI 1003391 21/09/2020 R$ 355,63
A PRESENTE NAFA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/SCFV DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA 1003392 21/09/2020 R$ 835,88
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003393 21/09/2020 R$ 914,28
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR LEMBRANCINHAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS. 1003394 21/09/2020 R$ 258,35
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF/CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1003395 21/09/2020 R$ 35,97
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003396 21/09/2020 R$ 137,50
A PRESENTE NAF REDERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003397 21/09/2020 R$ 27,50
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIEMNTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. 1003398 21/09/2020 R$ 175,20
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR ALMOÇO DURANTE A ENTREGA DE VERDURAS DO PAA DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASI 1003399 21/09/2020 R$ 79,20
PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF/CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1003400 21/09/2020 R$ 18,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. 1003401 21/09/2020 R$ 30,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO RAIO-X/LABORATORIO. 1003402 21/09/2020 R$ 20,40
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO RAIO-X/LABORATORIO. 1003403 21/09/2020 R$ 689,76
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF PEDRA DO GADO/LAGEDÃO. 1003404 21/09/2020 R$ 1.068,02
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF LAGEDÃO. 1003405 21/09/2020 R$ 70,13
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O RAIO-X/LABORATORIO. 1003406 21/09/2020 R$ 186,05
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X/LABORATORIO. 1003407 21/09/2020 R$ 664,20
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF PEDRA DO GADO/LAGEDÃO. 1003408 21/09/2020 R$ 936,91
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO 1003409 21/09/2020 R$ 273,01
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X/LABORATORIO. 1003410 21/09/2020 R$ 120,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. 1003411 21/09/2020 R$ 128,64
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ADIVALDO MARTINS VIEIRA 1003412 21/09/2020 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS (COMPETÊNCIA 03/2020) 1003413 10/09/2020 R$ 325,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS (COMPETÊNCIA 07/2020) 1003414 10/09/2020 R$ 10.752,50
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE CORONEL FABRICIANO PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: WILLIAN FERREIRA ALVES 1003415 21/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003416 21/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003417 21/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TURMALINA, PARA PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO DO PROGRAMA MISSÃO TECNICA DO PROJETO FRUTIFICAR - SEBRAE. 1003418 21/09/2020 R$ 364,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. 1003419 22/09/2020 R$ 1.000,60
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. 1003420 22/09/2020 R$ 1.086,90
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DECORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. 1003421 22/09/2020 R$ 285,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DECORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. 1003422 22/09/2020 R$ 853,40
REFERENTE AO INSS DE AUTÔNOMOS (COMPETÊNCIA 03/2020). 1003423 10/09/2020 R$ 4.429,92
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GRUPOS OPERATIVOS. 1003424 22/09/2020 R$ 438,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES REMOTAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AOS MESSES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. 1003425 22/09/2020 R$ 210,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003426 22/09/2020 R$ 265,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA (POSTO DE IDENTIFICAÇÃO). 1003427 22/09/2020 R$ 101,72
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (POSTO DE IDENTIFICAÇÃO). 1003428 22/09/2020 R$ 6,80
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( POSTO DE IDENTIFICAÇÃO) 1003429 22/09/2020 R$ 18,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1003430 22/09/2020 R$ 179,46
A PRESENTE NAFA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1003431 22/09/2020 R$ 48,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1003432 22/09/2020 R$ 6,80
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (POSTO DE IDENTIFICAÇÃO). 1003433 22/09/2020 R$ 13,50
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003434 22/09/2020 R$ 98,70
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAÇAO DE SAQUE DO PBF JUNTO A CAIXA ECOMONICA FEDERAL 1003437 22/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR GESTORA E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAÇAO DE SAQUE DO PBF JUNTO A CAIXA ECOMONICA FEDERAL 1003438 22/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003439 22/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003440 22/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE CARAÍ PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003441 22/09/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAR ANIVERSARIO CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. 1003442 23/09/2020 R$ 62,94
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA COMEMORAR ANIVERSARIO CRIANÇA/ADOLESCENTE ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003443 23/09/2020 R$ 19,45
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAR ANIVERSARIO CRIANÇA/ADOLESCENTE ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003444 23/09/2020 R$ 140,27
A PRESENTE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA COMEMORAR ANIVERSARIO CRIANÇA/ADOLESCENTE ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003445 23/09/2020 R$ 11,53
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003446 23/09/2020 R$ 96,20
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA COMEMORAR ANIVERSARIO CRIANÇA/ADOLESCENTE ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003447 23/09/2020 R$ 59,40
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003448 23/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003449 23/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003450 23/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003451 23/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: HILDA RAMOS DA SILVA 1003452 23/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR RESULTADO DE TOMOGRAFIA DE JOSÉ MANOEL ALVES DE JESUS. 1003453 23/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. 1003454 23/09/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O EVENTO DO DIA 06/10/2020 CAPS. 1003455 24/09/2020 R$ 60,80
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O EVENTO DO DIA 06/09/2020 CAPS. 1003456 24/09/2020 R$ 6,99
A PRSENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EVENTO NO DIA 06/10/2020 CAPS. 1003457 24/09/2020 R$ 18,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003458 24/09/2020 R$ 11.500,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003459 24/09/2020 R$ 7.200,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003460 24/09/2020 R$ 5.904,71
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003461 24/09/2020 R$ 3.542,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003462 24/09/2020 R$ 24.662,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003463 24/09/2020 R$ 7.178,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003464 24/09/2020 R$ 1.254,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003465 24/09/2020 R$ 18.534,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003466 24/09/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003467 24/09/2020 R$ 4.229,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003468 24/09/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003469 24/09/2020 R$ 4.282,51
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003470 24/09/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003471 24/09/2020 R$ 3.358,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003472 24/09/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003473 24/09/2020 R$ 8.932,66
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003474 24/09/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003475 24/09/2020 R$ 3.346,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003476 24/09/2020 R$ 4.971,30
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003477 24/09/2020 R$ 3.358,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003478 24/09/2020 R$ 23.217,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003479 24/09/2020 R$ 18.449,98
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003480 24/09/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003481 24/09/2020 R$ 1.829,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003482 24/09/2020 R$ 6.096,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003483 24/09/2020 R$ 7.443,76
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003484 24/09/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003485 24/09/2020 R$ 9.154,55
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003486 24/09/2020 R$ 3.487,44
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003487 24/09/2020 R$ 2.720,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003488 24/09/2020 R$ 6.602,14
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003489 24/09/2020 R$ 1.254,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003490 24/09/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003491 24/09/2020 R$ 9.057,62
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003492 24/09/2020 R$ 5.869,11
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003493 24/09/2020 R$ 9.667,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003494 24/09/2020 R$ 150.879,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003495 24/09/2020 R$ 94.079,11
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003496 24/09/2020 R$ 38.757,54
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003497 24/09/2020 R$ 29.501,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003498 24/09/2020 R$ 2.230,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003499 24/09/2020 R$ 2.186,11
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003500 24/09/2020 R$ 6.764,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003501 24/09/2020 R$ 37.909,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003502 24/09/2020 R$ 39.793,32
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003503 24/09/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003504 24/09/2020 R$ 5.016,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003505 24/09/2020 R$ 16.689,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003506 24/09/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003507 24/09/2020 R$ 1.847,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003508 24/09/2020 R$ 16.440,66
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003509 24/09/2020 R$ 33.317,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003510 24/09/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003511 24/09/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003512 24/09/2020 R$ 1.311,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003513 24/09/2020 R$ 118.541,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003514 24/09/2020 R$ 96.218,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003515 24/09/2020 R$ 134.729,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003516 24/09/2020 R$ 16.707,43
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003517 24/09/2020 R$ 3.515,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003518 24/09/2020 R$ 31.067,17
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003519 24/09/2020 R$ 7.455,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003520 24/09/2020 R$ 17.048,51
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003521 24/09/2020 R$ 19.553,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003522 24/09/2020 R$ 34.774,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003523 24/09/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003524 24/09/2020 R$ 4.785,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003525 24/09/2020 R$ 2.841,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003526 24/09/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003527 24/09/2020 R$ 2.789,26
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003528 24/09/2020 R$ 1.645,65
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003529 24/09/2020 R$ 6.619,24
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003530 24/09/2020 R$ 733,45
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003531 24/09/2020 R$ 3.307,44
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003532 24/09/2020 R$ 1.750,53
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003533 24/09/2020 R$ 9.514,10
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003534 24/09/2020 R$ 507,77
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003535 24/09/2020 R$ 3.082,04
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003536 24/09/2020 R$ 238,72
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003537 24/09/2020 R$ 1.349,18
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003538 24/09/2020 R$ 634,72
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003539 24/09/2020 R$ 2.567,10
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003540 24/09/2020 R$ 1.819,53
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003541 24/09/2020 R$ 51.315,62
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003542 24/09/2020 R$ 17.176,69
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003543 24/09/2020 R$ 11.324,66
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003544 24/09/2020 R$ 20.350,56
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003545 24/09/2020 R$ 58.052,50
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003546 24/09/2020 R$ 6.587,66
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003547 24/09/2020 R$ 5.351,68
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003548 24/09/2020 R$ 8.838,20
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003549 24/09/2020 R$ 620,68
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003550 24/09/2020 R$ 456,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003551 24/09/2020 R$ 15.900,43
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003552 24/09/2020 R$ 825,90
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003553 24/09/2020 R$ 799,24
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA DAS DORES SANTOS 1003554 24/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA DAS DORES SANTOS 1003555 24/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003556 24/09/2020 R$ 26,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ADIVALDO MARTINS VIEIRA.OBS: CARRO: GOL PLACA: RFH-0114 1003557 24/09/2020 R$ 380,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: WALQUIRIA DE JESUS RODRIGUES 1003558 24/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANA LUIZA VALENTIM MEDEIROS E CICERO ENEAS DE MEDEIROS (GENITOR) 1003559 24/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: CLOVES FERREIRA DE SOUZA. 1003560 24/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: AIANDRO RAMOS PEREIRA 1003561 24/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003562 25/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003563 25/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1003564 25/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003565 25/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA. 1003566 25/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. 1003567 25/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ADIELLE RAMOS MARTINS 1003568 25/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ADIELLE RAMOS MARTINS 1003569 25/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: GABRIELA SOUZA SANTOS 1003570 25/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE BITTENCOURT LOPES 1003571 25/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LETICIA AMARAL SOARES 1003572 25/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LETICIA AMARAL SOARES 1003573 25/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LETICIA AMARAL SOARES 1003574 25/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA.PACIENTE: MARIA ELZA SOARES 1003575 25/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES 1003576 25/09/2020 R$ 280,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA 1003577 25/09/2020 R$ 72.825,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS DE MORA PAGOS AO INSS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS CONFORME DEBITO NA CONTA 111.499-9 DO FPM PARCELA DO DIA 10/09/2020. 1003579 10/09/2020 R$ 11.077,99
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR LETRISTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003580 25/09/2020 R$ 2.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM MANUTENÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO MISTERIOSO. 1003581 25/09/2020 R$ 3.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. 1003582 25/09/2020 R$ 329,86
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDIR BORGES VALENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003583 25/09/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003584 25/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003585 25/09/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DOS ANJOS PARDINHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003586 25/09/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES - MG. 1003587 25/09/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003588 25/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003589 25/09/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE TEÓFILO OTONI - MG. 1003590 25/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003591 25/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003592 25/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003593 25/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADEA DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003594 25/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSÉ LUIZ GONÇALVES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG. 1003595 25/09/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSÉ LUIZ GONÇALVES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003596 25/09/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003597 25/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003598 25/09/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ROSALVA COELHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003599 25/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003600 25/09/2020 R$ 140,00
VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE HILDA RAMOS DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003601 25/09/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GUSTAVO HENRIQUE BITENCOURT LOPES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003602 25/09/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003603 25/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PAULO ALVES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003604 25/09/2020 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE TEÓFILO OTONI - MG. 1003605 25/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA A PACIENTE GENI SOARES CAMPOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003606 25/09/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003607 28/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003608 28/09/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003609 28/09/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA LUZIA PACHECO DE OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003610 28/09/2020 R$ 60,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ESTUDAM NA REDE MUNICIPAL. 1003611 28/09/2020 R$ 330,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003612 28/09/2020 R$ 812,50
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS. 1003613 28/09/2020 R$ 349,15
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS. 1003614 28/09/2020 R$ 763,30
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003615 28/09/2020 R$ 147,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ESTUDAM NA REDE MUNICIPAL. 1003616 28/09/2020 R$ 2.080,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TDF Nº260/2020. BENEFICIÁRIO: KAUAN ÍTALO COELHO SILVA. PROCEDIMENTO MÉDICO: NEUROLOGISTA. 1003617 28/09/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TDF Nº236/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA FERREIRA DOS SANTOS. PROCEDIMENTO MÉDICO: ALERGISTA. 1003618 28/09/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TDF Nº 263/2020. PROCEDIMENTO MÉDICO: OFTALMOLOGISTA. 1003619 28/09/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TDF Nº 264/2020. BENEFICIÁRIO: LETÍCIA AMARAL SOARES. PROCEDIMENTO MÉDICO: TOMOGRAFIA. 1003620 28/09/2020 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITALPACIENTE: LEILIANE GOMES SILVA RIBEIRO 1003621 28/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003622 28/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR PEÇAS DA PATROL JCB 1003623 28/09/2020 R$ 702,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ROSANIA MENDES DOS SANTOS 1003624 28/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ROSANIA MENDES DOS SANTOS 1003625 28/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003626 28/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003627 29/09/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER OS PACIENTES DOS PSF'S. 1003628 29/09/2020 R$ 1.479,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003629 29/09/2020 R$ 140,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO PRESENCIAL E INTERNO DO CENTERO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. 1003630 29/09/2020 R$ 204,31
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO PRESENCIAL E INTERNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. 1003631 29/09/2020 R$ 140,38
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003632 29/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003633 29/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003634 29/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003635 29/09/2020 R$ 280,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ANA LUIZA VALENTIM MEDEIROS, CICERO ENEAS DE MEDEIROS (GENITOR). COMPROVANTE anex 1003636 29/09/2020 R$ 165,53
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: BERENICE DA SILVA 1003637 29/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: BERENICE DA SILVA 1003638 29/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES 1003639 29/09/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003640 29/09/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME OFÍCIO 065/2020 DA SMAS. 1003641 29/09/2020 R$ 250,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PBF JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1003642 30/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS 1003643 30/09/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003644 30/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003645 30/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003646 30/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACINETE: JOSIANE CAETANO DA SILVA 1003647 30/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACINETE: JOSIANE CAETANO DA SILVA 1003648 30/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: CLOVES FERREIRA DE SOUZA. 1003649 30/09/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003650 30/09/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BANCO DO BRASIL SOBRE O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANGELA - BREJAUBA. 1003651 30/09/2020 R$ 26,00
REFERENTE A JUROS DA COMPETÊNCIA 08/2020. 1003652 30/09/2020 R$ 238,77
REFERENTE A INSS SEGURADOS, COMPETÊNCIA 08/2020. 1003653 30/09/2020 R$ 7.235,51
REFERENTE A JUROS DA COMPETÊNCIA 08/2020. (AUTÔNOMOS) 1003654 30/09/2020 R$ 131,32
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1003655 30/09/2020 R$ 6.709,20
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003656 30/09/2020 R$ 173,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM PERÍODO DE PANDEMIA. 1003657 30/09/2020 R$ 2.492,85
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1003658 30/09/2020 R$ 5.000,00
ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS E BOLSAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. 1003659 30/09/2020 R$ 5.000,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003660 30/09/2020 R$ 6.496,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003661 30/09/2020 R$ 3.480,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003662 30/09/2020 R$ 12.586,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1003663 30/09/2020 R$ 4.424,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 1003664 30/09/2020 R$ 6.270,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003665 30/09/2020 R$ 8.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS A FAVOR DO INSS, CONFORME GPS ANEXA. 1003666 30/09/2020 R$ 1.860,87
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA COM RECURSO 173.FONTE DE RECURSO: ESPECIFICO 173 1003826 30/09/2020 R$ 19.512,00